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华阴市编办2016年度决算公开表

2016年华阴市编办部门决算和“三公”经费公开说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行中、省、渭南市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案,制定全市机构编制管理办法和实施细则。

2、统一管理全市党政机关、人大机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

3、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇(街道)之间的职责分工。

4、拟定市级机关各部门、各镇(街道)人员编制分配方案,审核市级机关、各镇(街道)机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数;审批市级机关、镇(街道)内设机构及人员结构;审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

5、承办报送市委、市政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作;参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

6、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制,控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案以及市属事业单位机构编制管理规定和办法;审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

8、贯彻执行中、省、渭南市关于事业单位登记管理的法律法规,建立健全事业单位法人登记制度,依法组织实施事业单位登记管理工作,督促检查事业单位法人登记的执行情况。

9、综合全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

10、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

11、负责全市党政群机关和事业单位中文域名注册的审核工作,对全市党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

12、贯彻执行中、省及渭南市党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理办法和相关规定,负责全市党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

13、负责华阴市推进职能转变协调小组办公室、华阴市简政放权工作领导小组办公室日常工作。

14、完成市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作事项。

(二)部门机构设置情况

华阴市机构编制委员会办公室,为华阴市机构编制委员会的常设办事机构,既为市委工作部门,又为市政府工作部门,列市委工作机构序列。内设办公室、编制股、事业单位登记管理股、督查股、职转办等5个机关股室。

(三)部门决算单位构成情况

单位名称

性质

经费管

理方式

在职

人数

退休

人数

离休

人数

1

华阴市机构编制委员会

办公室

行政

全额

8

0

0

2

二、部门决算收支情况说明

(一)2016年度收入支出决算变化情况

1、2016年收入总计为57.20万元,较2015年收入总计51.50万元增加5.70万元。原因主要是人员工资增长。

2016年收入总计57.20万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入57.20万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入无。

(3)事业收入无。

(4)经营收入无。

(5)其它收入0.01万元,全部为利息收入。

2、2016年支出总计57.20万元,较2015年支出总计51.50万元增加5.70万元。原因主要是人员工资增长。

2016年支出总计57.20万元,包括:

(1)基本支出57.20万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出39.2万元,对个人和家庭的补助支出2.7万元,商品和服务支出14.7万元。

(2)项目支出0.6万元,主要是购置办公设备。

(3)经营支出,无此项支出。。

(4)对附属单位补助支出,无此项支出。

(5)结余分配,无此项支出。

(二)机关运行经费执行情况

机关运行经费安排情况。主要指安排保障本部门机关运行的各项资金。2016年本部门机关运行经费支出14.7万元。

(三)政府采购执行情况表

2016年度本部门无政府采购支出。

(四)专业性较强的名词进行解释:

1、行政运行(2011001):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、其他人力资源事务支出(2011099):反映除行政运行、一般行政管理事务等13项人力资源事务支出以外其他人力资源事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出(208):反映我单位在社会保障和就业方面的支出。

4、归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年度“三公”经费支出3.8万元,无因公出国(境)费用。公务用车购置费用0元,运行维护费3.7万元,年末保有量1辆。公务接待费0.1万元,公务接待2批次29人次。2015年度“三公”经费支出3.6万元:公务用车购置费用0元,运行维护费3.5万元。公务接待费0.1万元。2016年度“三公”经费支出较2015年度增加0.2万元,其原因为:2016年开展脱贫攻坚相关工作进村入户公务用车费用增加,公务接待费和上年相同。

附件:市编办2016年决算公开表.xls