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华阴市经济发展局2016年度决算公开表

陕西省华阴市发展和改革局2016年部门综合决算说明

一、部门主要职责

1、研究提出本市国民经济和社会发展战略目标、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规则。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划。

3、责汇总和分析全市国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关部门,研究提出综合运用财政、信贷、税率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、提出全市固定资产投资总规模,规划重大项目的布局,安排全市重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,向商业银行推荐贷款项目。安排国家和省、市拨款建设项目和市上重点建设项目以及重点外资项目、境外投资项目,指导监督项目评估。

5、负责全市重点建设项目的设计、概算调整的上报审批工作。向重大建设项目派出特派员,就重点建设项目中的招投标、建设进度、工作质量、资金使用以及投资预算的控制进行监督检查。负责全市项目招投标的指导和协调工作。负责全市以工代赈工作。

6、研究提出我市利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策,合理引导利用外资的总规模和资金投向;指导监督国外贷款建设资金的使用和境外投资项目的评估;负责限额外的外资项目审批工作。

7、研究分析市场供求状况,做好重要商品供求总量平衡的各项计划建议。负责管理市级物资储备,拟定重要物资储备计划。指导监督重要商品定货、储备、轮换和投放,引导和调控市场。

8、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,协调各项社会事业发展中的重大问题。

9、研究制定投融资计划的体制改革方案并组织实施,参与有关规范性文件的起草和组织实施。

10、完成市政府交办的其它工作任务。

二、部门主要工作任务

1、做好协调、督促,完成渭南下达我市由我局承担的各项经济指标。

2、编制下达2017年全市经济社会发展计划,加强全市经济运行监测,完成3篇季度经济形势分析和4篇月度经济简析。

3、做好全市经济体制和生态文明体制改革工作。

4、加强重点建设项目管理,确保全面完成年度投资和建设任务。

5、及时分解下达全市争2016年争项要资任务,同时加强日常督促检查,确保全面完成全年争项要资任务。

6、做好全市2016年重点前期项目工作任务分解下达,加强日常督促检和管理,确保完成年度推进任务。

7、分解下达全市2016年固定资产投资目标任务,加强督办和日常管理,确保全面完成全市固定资产投资任务。

8、分解下达全市2016年重大策划项目目标任务,加强督办,全面完成年度目标任务。

9、做好在线审批平台监管运行工作。

10、做好工赈项目组织实施及验收工作。

11、分解下达民生工程年度任务,加强管理工作并督促完成。

12、做好我市打击和处置非法集资的宣传、协调、处置工作;加强小额贷款公司、融资性担保公司的日常监管,努力拓宽融资渠道。

13、制定2016年节能工作计划,密切监测重点用能企业节能情况,严格执行固定资产投资项目节能审查和评估制度。

三、机构设置情况

我局属财政全额拨款行政单位。下属两个事业单位项目办、金融办。局内设办公室、社会事业股、综合股、农经工赈股、策划办、项目办、金融办等7个股室。

四、2016年部门决算说明

1、收支总体情况

本年收入488.48万元,其他收入0.02万元;本年支出488.5万元;较上年度减少62.11%,减少原因为经费压缩。

2、政府性基金决算支出情况

2016年本部门无政府性基金支出。

3、机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出115.39万元;用于本单位的办公等费用,保障机关正常运转。

4、固定资产情况

我单位无自有办公用房;本年末固定资产为81.83万元,原有车辆2辆38.93万元,其他固定资产42.91万元。

5、政府采购安排情况

2016年本部门无政府采购安排情况。

6、专业性较强的名词解释

专业名词解释。2010401行政运行:反应行政单位的基本支出。2010499其他发展与改革事务:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务。

7、“三公”经费决算情况

认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,严格控制压缩公务接待费的支出,接待费用大幅度降低。按照公务用车管理相关规定,制定我局车辆及公务用车管理办法,规范车辆管理,杜绝公车私用现象,车辆使用维护费有所下降。我局在2016年三公支出总计:17.49万元其中:无出国(境)团组数及人数,支出为0元; 2016年有两辆公务用车,全年无新增公务用车公务用车运行维护费支出合计:9.84万元,较上年减少1万元;2016年公务接待共计20批,150人次,共计支出7.65万元,较上年减少0.51万元。减少原因为:严格执行八项规定,压缩三公经费,减少不必要的支出。

8、政府采购情况

2016年本部门无政府采购支出。

附件:经发局2016年决算公开表.xls